陽泉市審計局

陽泉市審計局及下屬單位2021年預算信息公開
發布日期:2021-03-18 發布機構:
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陽泉市審計局及下屬單位 

2021年預算信息公開 

  

一、陽泉市審計局概況 

(一)主要職能 

陽泉市審計局為行政單位,國家公務員編制。下屬陽泉市電子數據審計服務中心一個全額事業單位。審計局主要負責地方政府各部門和所有企事業單位的審計監督工作。 

(二)2021年主要工作任務 

根據省委審計委員會辦公室、省審計廳2021年度全省統一組織審計項目計劃以及市委、市政府工作安排,我局制定了《2021年度全市統一組織審計項目計劃》。審計項目共涉及九大類57個審計項目。 

部門預算單位構成: 

預算部門:陽泉市審計局 

          陽泉市電子數據審計服務中心 

二、2021年陽泉市審計局預算安排情況說明 

(一)收入預算總體安排情況及與上年增減變化原因說明 

我局2021公共財政預算資金收入1131.59萬元,與2020年公共財政預算1195.17萬元相比,總體減少了63.58萬元。減少原因是:基本支出增加29.92萬元,項目支出減少了93.5 

萬元。 

(二)支出預算總體安排情況及與上年增減變化原因說明 

我局2021公共財政預算資金支出1131.59萬元,與2020年公共財政預算1195.17萬元相比,總體減少了63.58萬元。減少原因是:基本支出增加29.92萬元,項目支出減少了93.5萬元。 

(三)一般公共預算資金支出安排情況與相與上年增減變化原因說明 

1、2021年我局機關基本支出安排了869.59萬元,比2020年基本支出839.67萬元,增加29.92萬元,增加的主要原因:工資福利支出增加17.91萬元,由于事業單位合并,人員增加。商品和服務支出減少2.6萬元,由于辦公大樓的水電費由陽泉市機關事務管理局接管,本年度不安排水電費預算。對個人和家庭的補助支出減少0.15萬元,增加了資本性支出14.76萬元。 

2、2021年項目支出262萬元,其中,局本級162萬元,下屬事業單位100萬元。比2020年項目支出355.5萬元,減少93.5萬元,主要原因是:由于事業單位機構改革,我局下屬事業單位性質改變,人員經費由原來的項目預算改為財政撥款。 

(四)政府性基金支出預算情況 

陽泉市審計局2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。 

三、其他重要事項 

(一)“三公”經費安排情況及增減變化原因 

2021年一般公共預算安排的“三公經費”預算安排5.6萬元,與2020年一致。其中:公務接待費2萬元,公務車輛運行維護費3.6萬元。   

(二)機關運行經費安排使用情況 

2021年我局機關運行經費財政撥款預算145.86萬元,與2020年預算148.46萬元相比,減少2.6萬元,主要原因是:本年度未安排水電費預算。 

(三)政府采購信息 

2021年我局政府采購預算總額14.76萬元,全部為政府采購貨物預算。 

(四)國有資產占有使用情況: 

1、車輛情況:車輛編制數3輛, 

2、房屋情況:辦公地址開發區大連街168號,面積6300平方米。 

(五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明 

1、績效情況說明 

2021年財政批復我部門項目支出績效目標有4個103.5萬元,全部為一般公共預算資金。 

2、績效管理情況 

為了更好的推進預算績效管理體系,進一步提升預算績效管理工作水平,提高財政資源配置效率和資金使用效益,我局對4個項目預算進行了績效目標制定,從項目概況、立項依據、項目設立的必要性以及項目實施計劃都做了詳細的說明。 

    (六)名詞解釋 

1.基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

2.項目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

3.“三公”經費:市直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出;公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。 

4.機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。 

5.政府購買服務:政府按照一定的方式和程序,把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,交由符合條件的社會力量和事業單位承擔,并根據服務數量和質量等向其支付費用的行為。 

  

  

 

陽泉審計局 

2021年3月18日

 

 

 

 

  

 

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      預算公開表1
2021年預算收支總表
      單位:萬元
收入 支出
項目 2021年 項目 2021年
一、一般公共預算 1,131.59 一般公共服務支出 966.78
二、納入預算管理的政府性基金   外交支出  
三、財政專戶管理資金   國防支出  
四、單位資金   公共安全支出  
    教育支出  
    科學技術支出  
    文化旅游體育與傳媒支出  
    社會保障和就業支出 74.21
    社會保險基金支出  
    衛生健康支出 34.84
    節能環保支出  
    城鄉社區支出  
    農林水支出  
    交通運輸支出  
    資源勘探工業信息等支出  
    商業服務業等支出  
    金融支出  
    援助其他地區支出  
    自然資源海洋氣象等支出  
    住房保障支出 55.76
    糧油物資儲備支出  
    災害防治及應急管理支出  
    預備費  
    其他支出  
    轉移性支出  
    債務還本支出  
    債務付息支出  
    債務發行費用支出  
    抗疫特別國債安排的支出  
       
本年收入合計 1,131.59 本年支出合計 1,131.59

 

 

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            預算公開表2
2021年預算收入總表
            單位:萬元
項目 2021年預算數
科目編碼 科目名稱 本年收入合計 一般公共預算 政府性基金 財政專戶管理資金 單位資金
  合計 1,131.59 1,131.59      
201 一般公共服務支出 966.78 966.78      
 08  審計事務 963.69 963.69      
  01   行政運行 576.72 576.72      
  02   一般行政管理事務 10.00 10.00      
  04   審計業務 250.00 250.00      
  05   審計管理 2.00 2.00      
  50   事業運行 124.97 124.97      
 32  組織事務 3.09 3.09      
  99   其他組織事務支出 3.09 3.09      
208 社會保障和就業支出 74.21 74.21      
 05  行政事業單位養老支出 74.21 74.21      
  05   機關事業單位基本養老保險繳費支出 74.21 74.21      
210 衛生健康支出 34.84 34.84      
 11  行政事業單位醫療 34.84 34.84      
  01   行政單位醫療 27.38 27.38      
  02   事業單位醫療 7.46 7.46      
221 住房保障支出 55.76 55.76      
 02  住房改革支出 55.76 55.76      
  01   住房公積金 55.76 55.76      

 

 

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        預算公開表3
2021年預算支出總表
        單位:萬元
項目 2021年預算數
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
  合計 1,131.59 869.59 262.00
201 一般公共服務支出 966.78    
 08  審計事務 963.69    
  01   行政運行 576.72 576.72  
  02   一般行政管理事務 10.00   10.00
  04   審計業務 250.00   250.00
  05   審計管理 2.00   2.00
  50   事業運行 124.97 124.97  
 32  組織事務 3.09    
  99   其他組織事務支出 3.09 3.09  
208 社會保障和就業支出 74.21    
 05  行政事業單位養老支出 74.21    
  05   機關事業單位基本養老保險繳費支出 74.21 74.21  
210 衛生健康支出 34.84    
 11  行政事業單位醫療 34.84    
  01   行政單位醫療 27.38 27.38  
  02   事業單位醫療 7.46 7.46  
221 住房保障支出 55.76    
 02  住房改革支出 55.76    
  01   住房公積金 55.76 55.76  

 

 

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          預算公開表4
2021年財政撥款收支總表
          單位:萬元
收入 支出
項目 金額 項目 金額
小計 一般公共預算 政府性基金
一、一般公共預算 1,131.59 一般公共服務支出 966.78 966.78  
二、納入預算管理的政府性基金   外交支出      
    國防支出      
    公共安全支出      
    教育支出      
    科學技術支出      
    文化旅游體育與傳媒支出      
    社會保障和就業支出 74.21 74.21  
    社會保險基金支出      
    衛生健康支出 34.84 34.84  
    節能環保支出      
    城鄉社區支出      
    農林水支出      
    交通運輸支出      
    資源勘探工業信息等支出      
    商業服務業等支出      
    金融支出      
    援助其他地區支出      
    自然資源海洋氣象等支出      
    住房保障支出 55.76 55.76  
    糧油物資儲備支出      
    國有資本經營預算支出      
    災害防治及應急管理支出      
    預備費      
    其他支出      
    轉移性支出      
    債務還本支出      
    債務付息支出      
    債務發行費用支出      
    抗疫特別國債安排的支出      
           
本年收入合計 1,131.59 本年支出合計 1,131.59 1,131.59  

 

 

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        預算公開表5
2021年一般預算支出預算表
        單位:萬元
項目 2021年預算數
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
  合計 1,131.59 869.59 262.00
201 一般公共服務支出 966.78 704.78 262.00
 08  審計事務 963.69 701.69 262.00
  01   行政運行 576.72 576.72  
  02   一般行政管理事務 10.00   10.00
  04   審計業務 250.00   250.00
  05   審計管理 2.00   2.00
  50   事業運行 124.97 124.97  
 32  組織事務 3.09 3.09  
  99   其他組織事務支出 3.09 3.09  
208 社會保障和就業支出 74.21 74.21  
 05  行政事業單位養老支出 74.21 74.21  
  05   機關事業單位基本養老保險繳費支出 74.21 74.21  
210 衛生健康支出 34.84 34.84  
 11  行政事業單位醫療 34.84 34.84  
  01   行政單位醫療 27.38 27.38  
  02   事業單位醫療 7.46 7.46  
221 住房保障支出 55.76 55.76  
 02  住房改革支出 55.76 55.76  
  01   住房公積金 55.76 55.76  

 

 

 

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    預算公開表6
一般公共預算安排基本支出分經濟科目表
    單位:萬元
經濟科目名稱 預算數 備注
合計 869.59  
工資福利支出 690.74  
 基本工資 277.35  
 津貼補貼 166.45  
 獎金 18.34  
 績效工資 41.85  
 機關事業單位基本養老保險繳費 74.21  
 職工基本醫療保險繳費 34.46  
 其他社會保障繳費 5.04  
 住房公積金 55.76  
 其他工資福利支出 17.28  
商品和服務支出 145.86  
 辦公費 6.76  
 印刷費 5.47  
 郵電費 4.56  
 取暖費 22.05  
 物業管理費 10.24  
 差旅費 15.26  
 培訓費 5.47  
 公務接待費 2.00  
 工會經費 9.20  
 福利費 16.31  
 公務用車運行維護費 3.60  
 其他交通費用 40.47  
 其他商品和服務支出 4.47  
對個人和家庭的補助 18.23  
 退休費 17.27  
 獎勵金 0.96  
資本性支出 14.76  
 辦公設備購置 14.76  
     

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    預算公開表7
2021年政府性基金預算收入表
    單位:萬元
項目 政府性基金收入預算
科目編碼 科目名稱
     

 

 

 

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        預算公開表8
2021年政府性基金預算支出預算表
        單位:萬元
項目 2021年預算數
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
         

  

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  預算公開表9
2021年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表
  單位:萬元
項目 2021年預算數
因公出國(境)費  
公務接待費 2.00
公務用車購置及運行費 3.60
 ①公務用車購置費  
 ②公務用車運行維護費 3.60
合計 5.60
   
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  預算公開表10
2021年機關運行經費預算財政撥款情況統計表
  單位:萬元
單位名稱 2021年預算數
合計 144.53
陽泉市審計局 144.53

 

 

 

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政府采購預算資金明細表
                            單位:萬元
單位編碼 單位名稱 項目名稱 支出經濟分類科目名稱 采購品目 數量 計量單位 資金來源 備注
預算總計 政府預算資金 財政專戶管理資金 單位資金
政府預算資金合計 一般公共預算資金 政府性基金預算資金 國有資本經營預算資金
        合計 69   14.76 14.76 14.76          
  行政政法科       69   14.76 14.76 14.76          
 023  陽泉市審計局       69   14.76 14.76 14.76          
  023001   陽泉市審計局       69   14.76 14.76 14.76          
       基本支出     69   14.76 14.76 14.76          
    023001     陽泉市審計局     在職人員一般公用經費 [31002]辦公設備購置 A0603-椅凳類 5 0.65 0.65 0.65          
    023001     陽泉市審計局     在職人員一般公用經費 [31002]辦公設備購置 A0602-臺、桌類 5 1.49 1.49 1.49          
    023001     陽泉市審計局     在職人員一般公用經費 [31002]辦公設備購置 A0699-其他家具用具 6 3.83 3.83 3.83          
    023001     陽泉市審計局     在職人員一般公用經費 [31002]辦公設備購置 A0605-柜類 50 8.25 8.25 8.25          
    023001     陽泉市審計局     在職人員一般公用經費 [31002]辦公設備購置 A0605-柜類 3 0.54 0.54 0.54          

 

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山西省陽泉市市級預算部門(單位)項目支出績效目標申報表
2021年
項目名稱 全市審計干部培訓費
主管部門及代碼 行政政法科 實施單位 陽泉市審計局
項目屬性 經常性項目(長期開展) 項目期限 3年
項目預算資金(萬元) 中期預算資金總額 6 年度預算資金總額 2
項目概況 項目內容是全市審計干部培訓費\差旅費等工作經費。2021年我局實行全方位、多形式的培訓,重點開展審計業務培訓和計算機培訓,結合我市干部隊伍的實際和審計工作需要,計劃安排初任培訓、綜合知識培訓、審計業務培訓、審計法規培訓、計算機培訓、專題研討等培訓項目。分別采取現場教學、面授、網絡視頻和網絡課件等方式進行培訓.在各類有關培訓中結合相關需要,適當安排法律法規、廉政教育、保密教育方面的內容。    
立項依據 參照《陽泉市審計局2019年度干部教育培訓計劃》,審計署計算機中級培訓標準為1.8萬元/人;省廳計算機中級培訓標準為1.5萬元/人。培訓費嚴格按照《陽泉市市直機關事業單位培訓費管理辦法》的標準執行。
項目設立必要性 根據我局年度工作計劃,在審計新常態下,審計監督范圍不斷擴大,審計服務標準不斷提升,大數據審計方式正在深刻改革審計工作現狀,為加大培養復合性審計人員,每年要對審計干部進行培訓。    
保證項目實施的制度、措施 計劃安排初任培訓、綜合知識培訓、審計業務培訓、審計法規培訓、計算機培訓、專題研討等培訓項目。分別采取現場教學、面授、網絡視頻和網絡課件等方式進行培訓.在各類有關培訓中結合相關需要,適當安排法律法規、廉政教育、保密教育方面的內容。
項目實施計劃 測算依據:審計署計算機中級培訓標準為1.8萬元/人;省廳計算機中級培訓標準為1.5萬元/人。市縣業務培訓每人每天按380元測算。每計劃安排初任培訓、綜合知識培訓、審計業務培訓、審計法規培訓、計算機培訓、專題研討等培訓項目。分別采取現場教學、面授、網絡視頻和網絡課件等方式進行培訓.在各類有關培訓中結合相關需要,適當安排法律法規、廉政教育、保密教育方面的內容。
 
中期目標 年度目標
總體目標 預期目標:三年累計將對105人次進行各專業培訓及計算機培訓,培訓覆蓋將達100%.
預算效果:通過全方位立體化的培訓,提升審計干部綜合素質,進一步發揮好審計機關審計工作更好的進行。   
預期目標:預計將對35人進行各專業培訓及計算機培訓,培訓覆蓋將達100%.
預算效果:通過全方位立體化的培訓,提升審計干部綜合素質,進一步發揮好審計機關審計工作更好的進行。   
  一級指標 二級指標 三級指標 指標值 二級指標 三級指標 指標值
績效目標 1.產出指標 數量指標 累計培訓人次 ≥30人次 數量指標    
培訓次數 每年≥3次    
    培訓次數 ≥3次
    培訓人次 ≥10人
質量指標     質量指標 培訓合格率 100%
    培訓覆蓋率 100%
培訓合格率 100%    
培訓覆蓋率 100%    
時效指標     時效指標 培訓完成時間 2021年
培訓時間 每年≥3天    
    每期培訓時間 ≥3天
培訓完成時間 2021年-2023年    
成本指標 人均培訓費用 380元/天 成本指標    
    人均培訓費用 380元/天
2.效益指標 社會效益指標 培養復合性人才,提升干部綜合素質 提升 社會效益指標    
    提高審計干部隊伍素質 提高
提高審計干部隊伍素質 提高    
    培養復合性人才,提升干部綜合素質 提升
3.滿意度指標 服務對象滿意度指標     服務對象滿意度指標 培訓人員滿意度 100%
培訓人員滿意度 100%    
其他滿意度指標 服務對象滿意度 100% 其他滿意度指標    
    服務對象滿意度 100%
負責人: 王彥峰 聯系電話: 2135002 填報日期:  

 

 

 

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山西省陽泉市市級預算部門(單位)項目支出績效目標申報表
2021年
項目名稱 法律顧問及普法工作經費
主管部門及代碼 行政政法科 實施單位 陽泉市審計局
項目屬性 經常性項目(長期開展) 項目期限 3年
項目預算資金(萬元) 中期預算資金總額 4.5 年度預算資金總額 1.5
項目概況 根據《陽泉市人民政府法制辦公室關于印發2017年政府法制工作要點的通知》對市直各單位的要求,完善工作機制,需聘請一位法律顧問及協助我局處理日常法律事務。項目支出主要是聘用法津顧問工作經費2萬元。    
立項依據 根據陽辦發[2017]22號文件規定,我局2017年7月建立了法律顧問制度,開始聘用法律顧問。從2019年開始申請此項工作經費。    
項目設立必要性 通過培訓,提升審計人員法治意識和法治思維;推進審計機關依法決策、依法行政。
保證項目實施的制度、措施 為審計人員進行相關法律知識培訓;為審計機關提供若干次法律咨詢服務。
項目實施計劃 聘用法津顧問不少于2人,為審計人員進行相關法律知識培訓;為審計機關提供若干次法律咨詢服務。
 
中期目標 年度目標
總體目標 預期目標:每年為61名審計人員進行相關法律知識培訓;為審計機關提供若干次法律咨詢服務。預期效果:通過培訓,提升審計人員法治意識和法治思維;推進審計機關依法決策、依法行政。 預期目標:為61名審計人員進行相關法律知識培訓;為審計機關提供若干次法律咨詢服務。預期效果:通過培訓,提升審計人員法治意識和法治思維;推進審計機關依法決策、依法行政。
  一級指標 二級指標 三級指標 指標值 二級指標 三級指標 指標值
績效目標 1.產出指標 數量指標 提供服務次數 每年≥3次 數量指標    
    提供服務次數 ≥5次
聘用人數 每年≥2人    
    聘用人數 ≥2人
質量指標 法律知識普及率 90% 質量指標    
    法律知識普及率 90%
提供服務率 100%    
    提供服務率 100%
時效指標 法律服務時間 每年12月以前 時效指標    
    法律服務時間 2021年
成本指標 法律顧問費用 ≦2萬元/年 成本指標    
    法律顧問費用 ≦2萬元/年
2.效益指標 社會效益指標     社會效益指標 發揮法律顧問職能作用,為審計機關提供法律保障和咨詢服務。 發揮
    促進審計人員增強法治意識和法治思維。 增強
促進審計人員增強法治意識和法治思維。 增強    
發揮法律顧問職能作用,為審計機關提供法律保障和咨詢服務。 發揮    
3.滿意度指標 服務對象滿意度指標     服務對象滿意度指標 服務對象滿意度 100%
服務對象滿意度 100%    
其他滿意度指標     其他滿意度指標 審計機關對聘用法律顧問的滿意度 100%
審計機關對聘用法律顧問的滿意度 100%    
負責人: 胡晉湘 聯系電話: 2135011 填報日期:  
               

 

 

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山西省陽泉市市級預算部門(單位)項目支出績效目標申報表
2021年
項目名稱 專項審計工作經費
主管部門及代碼 行政政法科 實施單位 陽泉市審計局
項目屬性 經常性項目(長期開展) 項目期限 3年
項目預算資金(萬元) 中期預算資金總額 150 年度預算資金總額 50
項目概況 為加強對政府投資項目的審計監督,促進政府投資項目的規范管理,提高投資效益,我單位依據《陽泉市政府投資項目審計監督辦法》,對政府重點投資項目、涉及民生的投資項目、總投資在300萬元以上的其他政府投資項目的工程建設,進行項目結算、竣工決算等審計。為促進全面深化改革和依法治國,充分發揮審計的重要保障作用,根據省廳年度工作計劃制定我市的年度審計任務。具體組織實施的審計項目有:年度預算執行審計;財政決算審計;財務收支審計;經濟責任審計;城鎮保障性安居工程跟蹤審計等審計項目經費50萬元。    

立項依據 項目申請依據我局年度工作計劃立項,根據《陽泉市投資審計中心審計業務規范(試行)》《投資中心工程項目審計計劃管理辦法》開展工作。 
項目設立必要性 加強對政府投資項目的審計監督。
保證項目實施的制度、措施 對政府投資項目的工程建設進行結算審計、竣工決算審計、項目跟蹤審計。
項目實施計劃 年度預算執行審計;財政決算審計;財務收支審計;經濟責任審計;城鎮保障性安居工程跟蹤審計等審計項目經費50萬元。    
對政府重點投資項目、涉及民生的投資項目、總投資在2000萬元以上的其他政府投資項目的工程建設進行結算審計、竣工決算審計、項目跟蹤審計。及時對人員工資、辦公費等日常開支。
 
中期目標 年度目標
總體目標 預期目標:我單位通過聘用63名持專業技術證上崗的工作人員對單位進行審計工作,持專業證書100%,專款專用100%,項目完成數量≥180個,項目完成率95%。證預期效果:單位通過聘用人員對被審單位進行審計工作,大大提高了我單位工作效率,保證工作順利完成。審計項目可長期持續發揮作用。  
   
 
預期目標:我單位通過聘用21名持專業技術證上崗的工作人員對單位進行審計工作,持專業證書100%,專款專用100%,項目完成數量≥60個,項目完成率95%。證預期效果:單位通過聘用人員對被審單位進行審計工作,大大提高了我單位工作效率,保證工作順利完成。審計項目可長期持續發揮作用。  
  一級指標 二級指標 三級指標 指標值 二級指標 三級指標 指標值
績效目標 1.產出指標 數量指標 聘用人數 ≥30人 數量指標    
審計項目數量 ≥168個    
    聘用人數 ≥10人
    審計項目數量 ≥56個
質量指標 持專業證書率 100% 質量指標    
審計項目完成率 95%    
    持專業證書率 100%
    專款專用率 100%
    審計項目完成率 95%
時效指標 聘用時間 2021-2013年 時效指標    
工作開展時間 2021-2013年    
    工作開展時間 2021年
    聘用時間 2021年
成本指標     成本指標 聘用人員工資 ≤4500元/月
聘用人員工資 ≤4500元/月    
2.效益指標 社會效益指標     社會效益指標 提高工作效率 提高
提高工作效率 提高    
可持續影響指標 項目持續發揮作用的期限 長期 可持續影響指標    
    項目持續發揮作用的期限 長期
3.滿意度指標 服務對象滿意度指標 聘用對象滿意度 100% 服務對象滿意度指標    
    聘用對象滿意度 100%
其他滿意度指標     其他滿意度指標 被審單位滿意度 100%
被審單位滿意度 100%    
負責人: 畢攀田 聯系電話: 2135660 填報日期:  
 
 
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山西省陽泉市市級預算部門(單位)項目支出績效目標申報表
2021年
項目名稱 購買社會中介服務費
主管部門及代碼 行政政法科 實施單位 陽泉市審計局
項目屬性 經常性項目(長期開展) 項目期限 3年
項目預算資金(萬元) 中期預算資金總額 150 年度預算資金總額 50
項目概況 項目支出內容主要是聘用費和工作經費,測算依據行業收費標準和雙方簽定協議、合同。 1、根據2020年與保安公司簽訂合同測算6000元/月。2,根據2020所與社會中介審計機構簽定協義,具體根據工作量測算。中級職稱為260元/天,注冊會計師職稱為360元/天。    
立項依據 根據我局年度審計工作計劃和市委、市政府交辦的審計工作任務,當遇有審計力量不足、相關專業技術知識受限制等情形時,需向社會中介購買服務,聘請社會中介機構從業人員或其他專業人員參與審計,或者將部分審計事項委托社會中介機構完成。    
項目設立必要性 當遇有審計力量不足、相關專業技術知識受限制等情形時,需向社會中介購買服務,聘請社會中介機構從業人員或其他專業人員參與審計,或者將部分審計事項委托社會中介機構完成。
保證項目實施的制度、措施 行業收費標準和雙方簽定協議、合同。
項目實施計劃 、根據2020年與保安公司簽訂合同測算6000元/月。2,根據2020所與社會中介審計機構簽定協義,具體根據工作量測算。中級職稱為260元/天,注冊會計師職稱為360元/天。    與保安公司簽訂合同。與社會中介審計機構根據工作量簽定協義。
 
中期目標 年度目標
總體目標 預期目標:累計聘用人數≥63人,持專業證書率100%,合同任務完成率100%,中級職稱聘用人員費用260元/天,注冊會計師聘用人員費用360元/天
預期效果:提高工作效率,聘用對象和服務對象滿意度達100%。大大提高了我單位工作效率,保證工作順利完成。
預期目標:聘用人數≥21人,持專業證書率100%,合同任務完成率100%。中級職稱聘用人員費用260元/天,注冊會計師聘用人員費用360元/天
預期效果:提高工作效率,聘用對象和服務對象滿意度達100%。大大提高了我單位工作效率,保證工作順利完成。
  一級指標 二級指標 三級指標 指標值 二級指標 三級指標 指標值
績效目標 1.產出指標 數量指標     數量指標 聘用人數 ≥21人
累計聘用人數 ≥63人    
質量指標 持專業證書率 100% 質量指標    
    持專業證書率 100%
    合同任務完成率 100%
時效指標     時效指標 執行合同完成時間 在合同時間內完成
執行合同完成時間 在合同時間內完成    
成本指標     成本指標 中級職稱聘用人員費用 260元/天
    注冊會計師聘用人員費用 360元/天
注冊會計師聘用人員費用 360元/天    
中級職稱聘用人員費用 260元/天    
2.效益指標 社會效益指標     社會效益指標 提高專業化水平和工作效率 提高
提高專業化水平和工作效率 提高    
3.滿意度指標 服務對象滿意度指標     服務對象滿意度指標 聘用對象滿意度 100%
聘用對象滿意度 100%    
其他滿意度指標     其他滿意度指標 服務對象滿意度 100%
服務對象滿意度 100%    
負責人: 胡晉湘 聯系電話: 2135011 填報日期:  
               
               
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