陽泉市審計局

陽泉市審計局2016年預算公開
發布日期:2016-04-14 發布機構:審計局

陽泉市審計局2016年預算公開

  一、部門概況

  (一)主要職能

   1、根據省審計廳授權,按照《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國商業銀行法》的規定,對國有金融機構的資產、負債和損益狀況進行審計監督。

   2、對黨政領導干部和國有及國有控股企業領導人進行任期經濟責任審計。

   3、對社會保障基金和環境保護資金進行審計監督。

  (二)2016年主要工作任務

  12016年是“十三五”開局之年,我局要認真貫徹黨的十八屆四中、五中全會及審計署《關于完善審計制度若干重大問題的框架意見》精神,按照“五位一體”與發展改革協調推進的要求,突出“創新、協調、綠色、開放、共享” 的發展理念,順勢而為,為推動六大發展和我市經濟社會平衡健康運行做貢獻,主要按照以下幾點思路謀劃審計工作。

  (1)更新理念,服務發展。深該把握“十三五”時期經濟社會發展的新特點新要求,把促進和推動經濟、政治、文化、社會和生態建設的科學發展作為首要職責,自覺將審計工作放在全面深化改革及促進經濟發展的大格局中去思考,將“創新”作為新時期審計工作的新常態和主旋律,積極推進審計制度改革和審計職業化建設,強化資源整合,全面實行有深度、有重點、有步驟、有成效的審計全覆蓋;要更加注重對黨委、政府和人民群眾關心、關注的熱點難點問題的審計監督,充分發揮審計監督的建設性和前瞻性作用,為深化轉型發展、提高財政資金使用效益和資源利用的效率效果發揮積極作用。

  (2)把握方向,履職盡責。 ---圍繞綜改轉型的要求,持續開展政策措施落實跟蹤審計,不斷推動簡政放權、招商引資、大眾創業、萬眾創新等措施的開展,保障各項政策措施落實到位。---圍繞廉潔高效政府建設,以全部政府性資金為主線,以財稅體制改革、專項資金分配、增量資金使用、存量資金盤活與項目資金整合、政府性債務為重點,進一步深化財政預決算審計和績效審計,促進政府依法民主科學理財。---圍繞城鄉一體化建設規劃,加大政府投資項目的跟蹤審計及支農資金的審計力度,特別要加大對陽泉職業技術學院與陽大鐵路、新農村建設等重大項目、重要資金的審計力度,促進城市擴容提質及提高新農村建設水平。---圍繞惠民措施的實施,繼續開展民生審計,重點關注政府在保障和改善民生方面的投入力度,深化對涉及群眾切身利益的醫療、教育、社保等公共領域專項資金的審計和審計調查,促進提高公共服務水平。---圍繞依法治市的要求,不斷強化經濟責任審計,積極完善經濟責任審計方式方法與評價體系,促進健全權力制約機制、規范部門依法行政。

  同時,還要逐步推行生態環境與資源審計,發揮審計在資源管理與環境保護中的積極作用,促進生態文明建設。

  二、部門預算單位構成

  序號

單位名稱

  1

陽泉市審計局機關后勤服務中心

 

表一:2016年收支預算總表

部門名稱: 陽泉市審計局陽泉市

 審計局機關后勤服務中心

 

 

單位:萬元

    入

    出

項目

預算數

功能分類

預算數

經濟分類

預算數

一、一般公共預算資金(小計)

1002.79

一、一般公共服務支出

895.56

一、工資福利支出

434.05

財政撥款

1002.79

二、國防支出

 

二、商品和服務支出

353.95

行政事業性收費資金

 

三、公共安全支出

 

三、對個人和家庭的補助

214.79

專項資金

 

四、教育支出

 

四、對企事業單位的補貼

 

國有資源(資產)有償使用收入

五、 科學技術支出

 

五、轉移性支出

 

其他收入

 

六、文化體育與傳媒支出

 

六、債務利息支出

 

二、政府性基金

 

七、社會保障和就業支出

 

七、基本建設支出

 

三、財政專戶管理的事業資金

 

八、醫療衛生與計劃生育支出

八、其他資本性支出

 

四、其他資金

 

九、節能環保支出

 

九、其他支出

 

 

 

十、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

十一、農林水支出

 

 

 

 

 

十二、交通運輸支出

 

 

 

 

十三、資源勘探電力信息等支出

 

 

 

 

 

十四、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

十六、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十七、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十、預備費

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、轉移性支出

 

 

 

收入合計

1002.79

支出合計

支出合計

1002.79

表二:2016年一般公共預算資金支出預算表

部門名稱:

單位:萬元

  目

合計

基本支出

項目支出

合計

721.79

281

一般公共服務支出

審計事務

行政運行(審計事務)

705.28

一般行政管理事務(審計事務)

6

審計業務(審計事務)

265

審計管理(審計事務)

10

事業運行(審計事務)

醫療衛生與計劃生育支出

醫療保障

 

行政單位醫療

13.33

 

事業單位醫療

3.18

 

表三:2016年一般公共預算安排的基本支出分經濟科目表

部門名稱:

單位:萬元

項目類別/項目名稱/經濟名稱

預算數

 

 

合計

基本支出

人員經費

508.76

在職人員工資

  491.72

基本工資

197.96

保留津貼

8.12

公務員統一津補貼

140.85

崗位津貼

18.22

供熱補貼

28.56

獎金

16.5

基礎性績效工資

24.66

獎勵性績效工資總額

10.7

住房公積金

45.89

提租補貼

0.18

女工衛生費

0.08

醫療保障

16.51

在職職工醫保

16.51

退休職工醫保

工傷保險

生育保險

醫療費

其他人員經費

養老保險

失業保險

遺屬補助

0.39

托幼管理費

計劃生育獎勵

獨生子女費

1.32

獨生子女父母退休一次性獎勵

其他

其他工資福利支出

其他對個人和家庭的補助支出

日常公用經費(非標準)

日常公用經費(非標準)

19.76

直接支付供熱費

14.83

授權支付供熱費

培訓費

4.7

工會經費上繳工會50%部分

工會經費撥回單位50%部分

福利費

0.23

離退休人員統一訂報費

離退休人員統一訂雜志費

離退休人員公用經費撥回單位部分

日常公用經費(標準)

日常公用經費(標準)

36.48

辦公費

7.18

水費

0.61

電費

2.14

郵電費

3.99

物業管理費

4.39

差旅費

7.37

會議費

公務接待費

公務用車運行維護費

10.8

其他商品和服務支出

表四2016年政府性基金支出預算表

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

基本支出

項目支出

備注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

表五 :2016年一般公共預算安排的“三公”經費預算表

部門名稱:

單位:萬元

  目

預算數

合計

15.86

1、因公出國(境)費用

 

2、公務接待費

3

3、公務用車費

12.86

其中:(1)公務用車運行維護費

12.86

2)公務用車購置費

 

  陽泉市審計局

  2016年部門預算安排情況說明

  一、收入預算總體安排情況

  2016年收入預算1002.79萬元,其中:財政撥款1002.79萬元。

  二、支出預算總體安排情況

  2016年支出預算 1002.79 萬元

  1.按支出功能分類,包括基本支出705.28萬元、項目支出281萬元,醫療保障支出16.51萬元。

  2.按支出經濟分類,包括工資福利支出434.05萬元、商品和服務支出353.95萬元、對個人和家庭的補助214.79萬元。

  三、一般公共預算資金支出安排情況

  2016年部門預算中,一般公共預算資金安排支出萬元。

  人員經費預算支出508.76萬元,其中:工資支出491.72,醫療保障16.51萬元。

  公用經費預算支出56.24萬元。

  四、政府性基金支出預算情況

  2016年沒有政府性基金支出

  五、三公經費安排情況及增減變化原因

  2016年,隨著車改制度的深入,我局公務用車減少5輛,故公務用車預算減少。

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